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Usuário:
10/06/2025 11:04
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 700,00
Total da Lista
Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
001 180,00item 01 - Aquisição de 10u de Perfil U, medindo 3m, em aço galvanizado
para divisória naval na cor preta. Custo unitário R$18,00. Quantitativos
iniciais constam nos DESPACHOS SADM e DG (docs. 111 e 113).
PROAD n. 0174/2025.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
29/05/2025 Inclusão 10,00000 18,0000 180,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 180,00item 02 - Aquisição de 10u de Perfil U, medindo 3m, em aço galvanizado
para divisória naval na cor cinza. Custo unitário R$18,00. Quantitativos
iniciais constam nos DESPACHOS SADM e DG (docs. 111 e 113).
PROAD n. 0174/2025.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
29/05/2025 Inclusão 1,00000 180,0000 180,00
Seq. Descrição Valor do Item
003 230,00item 03 - Aquisição de 10u de Perfil H, medindo 3m, em aço galvanizado
para divisória naval na cor cinza. Custo unitário R$23,00. Quantitativos
iniciais constam nos DESPACHOS SADM e DG (docs. 111 e 113).
PROAD n. 0174/2025.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
29/05/2025 Inclusão 1,00000 230,0000 230,00
Seq. Descrição Valor do Item
004 110,00item 04 - Aquisição de 10u de Perfil H, medindo 1,2m, em aço
galvanizado para divisória naval na cor cinza. Custo unitário R$11,00.
Quantitativos iniciais constam nos DESPACHOS SADM e DG (docs. 111
e 113). PROAD n. 0174/2025.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
29/05/2025 Inclusão 1,00000 110,0000 110,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
***.148.914-**
30/05/2025 13:55:51
Assinaturas
2 de 3
002
Versão Data/Hora
30/05/2025 14:25:19
Operação
Alteração