Mudanças entre as edições de "A2. Implantar alterações(folha pagamento)"

De Assessoria de Gestão Estratégica - TRT13
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com '== Objetivo == Implementar todas as informações que geram efeitos financeiros nos contracheques dos servidores / magistrados / pensionistas. == Responsável == CAPPE-Equip...')
 
 
(12 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 12: Linha 12:


== Atividades ==
== Atividades ==
1. Receber até o 2° dia útil do mês os documentos que geram repercussão financeira na folha de pagamento. Após este prazo os documentos serão inseridos na próxima folha de pagamento;
#  Receber até o 2° dia útil do mês os documentos que geram repercussão financeira na folha de pagamento. Após este prazo os documentos serão inseridos na próxima folha de pagamento;
#  Selecionar equipe (Ativo/Inativo/Pensionista);
#  Selecionar equipe (Ativo/Inativo/Pensionista);
#  Analisar as alterações;
#  Analisar as alterações;
Linha 27: Linha 27:
#: 11.3. Ajustar as consignações que não são importadas via arquivo (UNIODONTO, CAPEMISA, CEF Habitação);
#: 11.3. Ajustar as consignações que não são importadas via arquivo (UNIODONTO, CAPEMISA, CEF Habitação);
#: 11.4. Quando se tratar de consignações de pensões alimentícias:
#: 11.4. Quando se tratar de consignações de pensões alimentícias:
##:  a) Analisar os protocolos com alterações nas pensões alimentícias;
#::  a) Analisar os protocolos com alterações nas pensões alimentícias;
##:  b) Elaborar cálculos das pensões alimentícias.
#::  b) Elaborar cálculos das pensões alimentícias.

Edição atual tal como às 17h22min de 25 de março de 2019

Objetivo

Implementar todas as informações que geram efeitos financeiros nos contracheques dos servidores / magistrados / pensionistas.

Responsável

CAPPE-Equipe de Preparação de Folha (Ativo/Inativo/Pensionista)

Entrada

Protocolos que geram repercussão financeira na folha de pagamento.

Saída

Folha de pagamento com alterações implantadas no sistema.

Atividades

  1. Receber até o 2° dia útil do mês os documentos que geram repercussão financeira na folha de pagamento. Após este prazo os documentos serão inseridos na próxima folha de pagamento;
  2. Selecionar equipe (Ativo/Inativo/Pensionista);
  3. Analisar as alterações;
  4. Informar matricula (magistrado/servidor/pensionista);
  5. Elaborar cálculos(manual ou via planilhas);
  6. Apurar passivos, quando houver;
  7. Inserir alterações;
  8. Congelar/Calcular;
  9. Conferir alterações e fazer ajustes, se necessários;
  10. Quando se tratar de magistrados, implantar nas planilhas de controles próprios e de cálculos, e alterar no sistema;
  11. Consignações:
    11.1. Importar os arquivos com averbações/desaverbações de empréstimos e filiações/desfiliações de associações (SISREC);
    11.2. Importar arquivos de consignações (Unimed, Astra, Oi, SINDJUF e convênios);
    11.3. Ajustar as consignações que não são importadas via arquivo (UNIODONTO, CAPEMISA, CEF Habitação);
    11.4. Quando se tratar de consignações de pensões alimentícias:
    a) Analisar os protocolos com alterações nas pensões alimentícias;
    b) Elaborar cálculos das pensões alimentícias.