2023NE000734.html
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05/12/2023 11:29
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2023 NE 734
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1000000000 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
05/10/2023 Ordinário 06731/2023 - 669,57
42.810.782/0001-74 MAX QUALITY COMERCIO LTDA
EMPENHO para atender as despesas com a aquisição de materiais de consumo, com a finalidade de atender as
demandas das unidades administrativas e judiciárias deste egrégio Regional, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
AFONSO PENA 262 SALA 905 CENTRO
CEP
30130-923
Município
BELO HORIZONTE MG
UF Telefone
(31) 3272-8161
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
008
Versão Data/Hora
25/10/2023 11:45:46
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
05/12/2023 11:29
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 669,57
Total da Lista
Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
001 0,00Cabo HDMI x HDMI, conforme
condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Aviso de Contratação
Direta e seus anexos.
Marca: QUALITY
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
05/10/2023 Inclusão 11,00000 60,8700 669,57
25/10/2023 Anulação 1,00000 669,5700 669,57
Seq. Descrição Valor do Item
Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO
002 669,57Cabo HDMI x HDMI, conforme
condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Aviso de Contratação
Direta e seus anexos.
Marca: QUALITY
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
25/10/2023 Reforço 11,00000 60,8700 669,57
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
25/10/2023 11:45:46
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
25/10/2023 11:03:37
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
25/10/2023 10:33:07
Assinaturas
2 de 2
008
Versão Data/Hora
25/10/2023 11:45:46
Operação
Alteração