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2023NE000294.html

última modificação 24/09/2025 11h57

text/html 2023NE000294.html — 261 KB

Data e hora da consulta:
Usuário:
12/09/2025 14:40
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2023 NE 294
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167986 1000000000 339039 80043 -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
10/04/2023 Ordinário 02752/2023 - 5.500,00
62.070.115/0001-00 INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL
EMPENHO para atender as despesas com a participação de 02 (dois) servidores no curso on line Audi I EOP, via
plataforma virtual da empresa contratada. a ser realizado no período de 17 a 19/04/2023, carga horária total de 24
horas, 8 horas por dia. Participantes: MAURÍCIO DIAS SOBREIRA BEZERRA e MARI HARA ONUKI MONTEIRO.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
94 INEXIGIBILIDADE
25 - II -
Alínea
LEI 8.666 / 1993
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
BR DO TRIUNFO 520 ANDAR 4 BROOKLIN PAULISTA
CEP
04602-908
Município
SAO PAULO SP
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
10/04/2023 15:51:46
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
12/09/2025 14:40
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 5.500,00
Total da Lista
Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
001 5.500,00Participação de 02 (dois) servidores no curso on line Audi I EOP, via
plataforma virtual da empresa contratada. a ser realizado no período de
17 a 19/04/2023, carga horária total de 24 horas, 8 horas por dia.
Participantes: MAURÍCIO DIAS SOBREIRA BEZERRA e MARI HARA
ONUKI MONTEIRO.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
10/04/2023 Inclusão 2,00000 2.750,0000 5.500,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
10/04/2023 11:03:40
Gestor Financeiro
SALETIEL DIAS PAZ
***.618.804-**
10/04/2023 10:09:11
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
10/04/2023 15:51:46
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
10/04/2023 15:51:46
Operação
Alteração