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2023NE000848.html

última modificação 25/09/2025 11h31

text/html 2023NE000848.html — 263 KB

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Usuário:
15/09/2025 10:49
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2023 NE 848
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1138000344 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
17/11/2023 Ordinário 10968/2023 - 1.400,00
22.638.615/0001-80 ALCENIRA BORGES DA SILVA
EMPENHO para atender as despesas com a contratação de Coffee break por meio da utilização da Ata de Registro
de Preços nº 003/2023, decorrente do Pregão Eletrônico Nº
02/2023 (Proad TRT Nº 9185/2023), para ser servido no evento de capacitação correspondente ao Curso Completo
de Cerimonial, Protocolo e Organização de Eventos Públicos Pregão Eletrônico nº 02/2023
João Pessoa, 20 de março de 2023
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
197 PREGAO
1 - - -
Alínea
DECRETO 10.024/2019
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS
CEP
58041-070
Município
SANTA RITA PB
UF Telefone
83 - 99808-2056
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
20/11/2023 14:03:46
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
15/09/2025 10:49
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.400,00
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 1.400,00Coffee break ¿ Lote 1 ¿ Tipo 1, para ser servido nos dias
20/11/2023 às 10h (manhã) e 15h (tarde) (20 pessoas),
21/11/2023 às 10h (manhã) e 15h (tarde) (20 pessoas)
no Auditório do Fórum Maximiano Figueiredo, nesta capital.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
17/11/2023 Inclusão 80,00000 17,5000 1.400,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
STENIO QUEIROGA DE ALENCAR
***.431.044-**
20/11/2023 14:03:46
Gestor Financeiro
SALETIEL DIAS PAZ
***.618.804-**
20/11/2023 09:05:14
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
17/11/2023 19:29:16
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
20/11/2023 14:03:46
Operação
Alteração