Você está aqui: Página Inicial > Transparência > Contas Públicas > Arquivos > 2023 > PREGÃO > SET > 2023NE000672.html
Conteúdo

2023NE000672.html

última modificação 25/09/2025 10h37

text/html 2023NE000672.html — 262 KB

Data e hora da consulta:
Usuário:
15/09/2025 10:01
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2023 NE 672
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1138000344 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
14/09/2023 Ordinário 09126/2023 - 437,50
22.638.615/0001-80 ALCENIRA BORGES DA SILVA
EMPENHO para atender as despesas com Coffee break para ser ofertado no curso ¿Reciclagem dos Agentes
de Segurança¿ que se realizará no dia 18 de setembro de 2023,
das 8 h às 12 h, no Auditório do Fórum Maximiano Figueiredo.
Serão ofertados 25 (vinte e cinco) lanches/dia. PROAD 9126/2023.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS
CEP
58041-070
Município
SANTA RITA PB
UF Telefone
83 - 99808-2056
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
18/09/2023 14:48:22
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
15/09/2025 10:01
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 437,50
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 437,50Coffee break para ser ofertado no curso ¿Reciclagem dos Agentes
de Segurança¿ que se realizará no dia 18 de setembro de 2023,
das 8 h às 12 h, no Auditório do Fórum Maximiano Figueiredo.
Serão ofertados 25 (vinte e cinco) lanches/dia.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
18/09/2023 Inclusão 25,00000 17,5000 437,50
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
18/09/2023 12:37:45
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
18/09/2023 12:16:42
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
18/09/2023 14:48:22
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
18/09/2023 14:48:22
Operação
Alteração