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2023NE000699.html

última modificação 25/09/2025 10h38

text/html 2023NE000699.html — 261 KB

Data e hora da consulta:
Usuário:
15/09/2025 10:04
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2023 NE 699
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1027000000 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
22/09/2023 Ordinário 9453/2023 - 1.750,00
22.638.615/0001-80 ALCENIRA BORGES DA SILVA
EMPENHO para atender as despesas com a contratação de Coffee breakCoffee break ¿ Lote 1 ¿ Tipo 1, para ser
servido a 100 (cem) pessoas. Evento realizado pela Presidência, intitulado ¿TRT13 em Movimento¿, no dia 28 de
setembro de 2023 em Cabedelo. Ata de Resgistro de Preços - 04/2023 - Pregão Eletrônico nº 02/2023. PROAD.
9453/2023 .
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS
CEP
58041-070
Município
SANTA RITA PB
UF Telefone
83 - 99808-2056
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
22/09/2023 12:23:55
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
15/09/2025 10:04
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.750,00
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 1.750,00Despesas com a contratação de Coffee breakCoffee break ¿ Lote 1 ¿
Tipo 1, para ser servido a 100 (cem) pessoas. Evento realizado pela
Presidência, intitulado ¿TRT13 em Movimento¿, no dia 28 de setembro
de 2023 em Cabedelo. Ata de Resgistro de Preços - 04/2023 - Pregão
Eletrônico nº 02/2023. PROAD. 9453/2023 .
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
22/09/2023 Inclusão 1,00000 1.750,0000 1.750,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
22/09/2023 10:40:45
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
22/09/2023 12:23:55
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
22/09/2023 10:04:37
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
22/09/2023 12:23:55
Operação
Alteração