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2025NE000419.html

última modificação 08/10/2025 13h14

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01/09/2025 15:20
***.496.464-**
Nota de Empenho
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Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2025 NE 419
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1027000000 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
01/09/2025 Ordinário 3894/2025 - 4.894,75
53.180.690/0001-74 NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Nota de Empenho da despesa N.2 ref. a aquisicao de MATERIAIS de COPA E COZINHA (Consumo- itens 2, 4 e 7) p/
complementar o estoque atual do ALMOXARIFADO (CMP) atendendo as necessidades deste Tribunal. Empresa
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA (Montante R$4.894,75). Dispensa Eletronica de Licitacao n 90011/2025
(Art. 75), Relatorio CPL (doc.87), Despacho OD (SCD, doc.93) e PROAD n 3894/2025.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
BARRA DO PIRAI 75 ESTACAO NOVA
CEP
54774-170
Município
CAMARAGIBE PE
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 3002
Versão Data/Hora
01/09/2025 14:16:01
Operação
Alteração
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Usuário:
01/09/2025 15:20
***.496.464-**
Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.894,75
Total da Lista
Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
001 4.189,95item 2- Aquisicao de 45u de GARRAFA TERMICA de PRESSAO,
CAPACIDADE PARA 1L EM ACO INOX POR DENTRO E POR FORA,
COM EXCLUSIVO SISTEMA ANTI-PINGOS, SISTEMA DE VACUO DE
ALTA PRESSAO E JATO DIRECIONADO, ALTA QUALIDADE. MARCA:
INVICTA. Relatorio CPL (doc.87). Custo unitario R$93,11.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
01/09/2025 Inclusão 45,00000 93,1100 4.189,95
Seq. Descrição Valor do Item
Subelemento 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
002 436,00item 4- Aquisicao de 400u de GUARDANAPO DE PAPEL TIPO
ESPECIAL, COR BRANCA, ALTA ALVURA (SUPERIOR A 70%) SEM
PIGMENTOS, MACIO, GOFRADO, 100% FIBRA DE CELULOSE,
DIMENSOES MINIMAS 22cm X 23cm, FOLHA SIMPLES, 04 DOBRAS,
EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PAPEL NAO
RECICLADO, CONFORMIDADE COM A NORMA TAPPI T437 OM-90,
FICHA TECNICA DO PRODUTO. PACOTE COM 50u. MARCA:
DIAMANTE. Relatorio CPL (doc.87). Custo unitario R$1,09.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
01/09/2025 Inclusão 400,00000 1,0900 436,00
Seq. Descrição Valor do Item
Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
003 268,80item 7- Aquisicao de 96u de GARFO PARA SOBREMESA EM ACO
INOXIDAVEL, INCLUSIVE CABO, COM ESPESSURA DE NO MINIMO
3.00 MM, 1ª LINHA, EM EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO
TODAS AS INFORMACOES DO PRODUTO. MARCA: FRATELLI.
Relatorio CPL (doc.87). Custo unitario R$2,80.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
01/09/2025 Inclusão 96,00000 2,8000 268,80
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
***.148.914-**
01/09/2025 14:16:01
Assinaturas
2 de 3002
Versão Data/Hora
01/09/2025 14:16:01
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
01/09/2025 15:20
***.496.464-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
01/09/2025 13:40:09
Assinaturas
3 de 3002
Versão Data/Hora
01/09/2025 14:16:01
Operação
Alteração